FACTURA CLIENTE 'EXTRANJERO' con IVA al 16 % | CFDI v4.0 | Factura en el portal del SAT 2023

preview_player
Показать описание
Que tal Bienvenidos a este canal!
Va dirigido para aquellas personas contadores o no que deseen saber más sobre los temas contables o tramites del SAT.

Espero te agrade el contenido que estaremos subiendo. Suscríbete y dale Like al video para poder seguir trayendo mas contenido.

Mis redes sociales y contacto directo:
Рекомендации по теме
Комментарии
Автор

Cuando subes el vide de FACTURACIÓN con comercio exterior quiero hacer una factura a un cliente de USA y se va a EXPORTAR

urielbravo
Автор

Excelente video me ayudaste bastante. Muchas Gracias. Soy nueva suscriptora.

gis
Автор

Muy buen vídeo. Me ayudo muchísimo. Gracias ❤

lascronicasdecascaycone
Автор

Si sube ese video cuando el producto se exporta porfavor, debo hacer una factura a una persona española

reemau
Автор

Tratandose de prestacion de servicios, que sucede con lo que indica el reglamento del IVA en el articulo 58?

joseaguilarhernandez
Автор

La persona moral también debe facturar a clientes en el extranjero? Y trasladarle el impuesto correspondiente?

sr.donnadie
Автор

Buena noche, pregunta, Si se realiza un anticipo, se pueden realizar complementos de pago o factura por cada uno de los pagos?

vladimiraceves
Автор

SI UNA P.M. REALIZA UNA ACTIVIDAD A UNA EMPRESA EXTRANJERA SIN RESIDENCIA EN EL PAÍS, ACTIVIDAD CONSISTENTE EN "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A UN EQUIPO INDUSTRIAL", LA ACTIVIDAD SE LLEVÓ A CABO EN TERRITORIO NACIONAL, NO SE ENCUENTA EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DEL IVA (Actividades 0%)

TE PIDEN GENERAR LA FACTURA, PERO INDICAN CONSIDERANDO QUE: El Buque es afecto a navegaciones Internacionales, por lo tanto no paga IVA.

TE PROPORCIONAN UN R.F.C. GENÉRICO Y RÉGIMEN FISCAL SIN OBLIGACIONES FISCALES, USO DEL C.F.D.I. SIN EFECTOS FISCALES

ES CORRECTOQUE EN ESTE CASO SÍ APLICA EL IVA DEL 16%, POR TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, POR HABERSE REALIZADO EL SERVICIOS EN TERRITORIO NACIONAL Y POR NO SER UNA ACTIVIDAD DE LAS QUE SE CONTEMPLAN EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY (Actividades 0%?

ramirosantoszarate
Автор

Gracias, ¿cuál es el video cuando el servicio sí se exporta?

roxanaquevedomunoz
Автор

debiste desglosar el iva porque ya no dio el total del deposito con lo facturado

victormanuelmunguiacruz
Автор

Para efectos de la declaracion, se considera el tipo de cambio Del DOF o el tipo de cambio del banco al que te depositan?, ya que el banco hace la conversion a pesos automaticamente. O en todo caso como se maneja esa perdida?.

juanbeltran
Автор

No entendi la parte del NIT, el cliente debe darme el NIT o es algo que yo debo conseguir en el SAT?

Hi-eszd
Автор

hola soy contador me en la practica me gustaria compartir sus conocimientos . que se necesita para ser fiscalista

miguelangeldelgadorodrigue
Автор

si soy persona fisica que presta honorarios, aplicaria igual la retencion a una moral extranjera ?

paolavirgen
Автор

Esto aplica cuando son pago de servicios como diseño?

MazeVarden
Автор

Ok entonces lo q entiendo es que si doy un servicio de logística tengo q trasladar el 16% a la empresa extranjera como normalmente lo hacia en la versión 3.0 ya que el servicio es en territorio nacional.
Es correcto?.. ahora en este caso soy persona fisica, al sellar me pedir tambien las claves, las trae cargadas o hay que cargarlas a la pagina del sat al momento de sellar?...

Leydasay
Автор

Que pasa si hago factura en un mes y el cliente paga hasta el mes posterior?

sketches
Автор

Si es "Sin obligaciones fiscales" porque le pones que sí es objeto de impuestos?

nadialanderos
Автор

A mi me dijeron en el SAT que solo iba el numero. Por ejemplo Argentina es CUIT: 30-68718295-9, pero me dijeron no incluyera eso de CUIT solo el numero sin guiones o puntos. ¡quien está correcto?

programasenlatados