Các Tình Huống Kê Khai Bổ Sung Thuế GTGT Theo Hướng Dẫn Của Cục Thuế Bình Định

preview_player
Показать описание
➤➤➤Kê Khai Bổ Sung Thuế GTGT Như Thế Nào Theo Hướng Dẫn Của Cục Thuế Bình Định

✍LIÊN HỆ VỚI TÔI
#kế_toán_hàng_tồn_kho
#làm_sao_để_làm_được_kế_toán_hàng_tồn_kho
#kế_toán_kho
Рекомендации по теме
Комментарии
Автор

Sách kiểm tra từng tài khoản mà cơ quan thuế thực hiện

tanhaibui
Автор

Cảm ơn Thầy giảng hay để mọi người làm kế toán thực hiện

channuihoa
Автор

Xem bài giảng không thể chi tiết hơn và đầy nhiệt huyết. Cảm ơn tác giả.

thuynguyenthithu
Автор

Quá chi tiết và tường tận thầy ạ
Em cám ơn thầy nhiều ạ!

ToanNguyen-qld
Автор

Bài giảng quá chi tiết ạ. Cảm ơn thầy nhiều ạ

lethanhnga
Автор

Bài chia sẻ rất hữu ích và chi tiết, cám ơn thầy ạ

NgocPhan-br
Автор

Cám ơn thầy nhé, bài giảng rất hữu ích

leanh
Автор

thầy giảng rất dễ hiểu, cảm ơn thầy đã chia sẻ

bichsanhduong
Автор

Thầy chia sẻ rất hay và hữu ích ạ. Em cảm ơn thầy❤❤❤

huongnuyen
Автор

hướng dẫn dùm cách kê khai bổ sung cho tờ khai đã được điều chỉnh của quý trước ( tức là có điền vô chỉ tiêu 38)

BÌNHLÊTHỊTHÁI-ko
Автор

video rất hay, rõ ràng, nhưng e ko phân biệt 2 mục 3.1 và 3.3 hay 3.2 với 3.4, mong thầy giải thích giúp ạ. E mới làm thuế nên chưa hiểu rõ về kkt và kk bổ sung, nên gặp video này rất mừng. Cám ơn thầy nhiều.

hdung
Автор

XEM VIDEO THẤY HAY THÌ CHO TUI 1 COMMENT ĐỂ LẤY TINH THẦN NHÉ

tanhaibui
Автор

sao mới nhất quý 3/2023 ko có mục thuế 8% nhỉ

balanha
Автор

video rất hay và hữu ích rất cảm ơn thầy

camduy
Автор

Video rất hữu ích, cảm ơn thầy đã chia sẽ

ngocbicho
Автор

Cám ơn thầy, thầy giảng rất cụ thể rõ ràng. Thầy cho em hỏi là em kê khai theo quý, em chưa nộp tờ khai quý 1/2023. Nhưng trong quý 1/2023 có hoá đơn điều chỉnh ngày 12/1/2023 cho hoá đơn bị sai là ngày 6/1/2023 làm giảm doanh thu và giảm thuế. Vậy em phải kê khai hoá đơn điều chỉnh ngày 12/1/2023 như thế nào ạ. Cám ơn thầy

nitolongthienson
Автор

tình huống của e là giảm thuế được khấu trừ ( hóa đơn đầu ra ) thì khai sao vậy a

phuongmtvvlogs
Автор

Thầy ơi làm ơn cho e hỏi - Q1 e làm tờ khai bs phát sinh 1000 phải nộp + phí chậm nộp là 38.000 --- em phải làm sao để nộp số tiền này cho ngang hàng nhà nước --- vì e vào tra cứu số thuế phải nộp không được - mong thầy chỉ dùm e - em cảm ơn thầy

tmdvqtdongxanh
Автор

Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Theo như phân tích của bạn thì hđ đầu vào hay đầu ra nếu sót thì phải kê khai bs hết phải ko, trước đây là chỉ khai bs khi sót hđ đầu ra, còn đầu vào thì kê khai bình thường. ( ví dụ quý 1 sót hđ đầu vào thì sang quy2 kê khai bình thường như các hđ khác của quý 2).

dieuhienduong
Автор

Thầy cho em hỏi, hóa đơn điều chỉnh lần 1 bị sai, thì lập tiếp hóa đơn điều chỉnh lần 2 trên hóa đơn gốc, cộng hóa đơn gốc và hóa đơn điều chỉnh lần 1 + hóa đơn điều chỉnh lần 2 lại đúng là được, vậy 2 hóa đơn điều chỉnh em đều phải hạch toán đúng ko ạ, do em làm điều chỉnh nhầm mã hàng, nên giờ em lập hóa đơn điều chỉnh lần 2 ngược lại với hóa đơn lần 1 thì hóa đơn gốc coi như không thay đổi. thì em có cần kê 2 hóa đơn điều chỉnh vào hạch toán tại thời điểm xuất hóa hóa đơn gốc không ạ

Susu-tsqs