Doppelbesteuerungsabkommen: Wie es funktioniert und was die Probleme sein können!

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Wie funktioniert ein Doppelbesteuerungsabkommen? Was ist das Verhältnis zum nationalen Steuerrecht? Und was sind Treaty Overrides und Subject-to-Tax-Klauseln? Das erläutert RA Dr. Tim Greenawalt in unserem heutigen Video.

ExpatsGlobal ist eine internationale Steuerberatung, die sich auf Unternehmer spezialisiert hat. Wir beraten insbesondere beim Wegzug aus Deutschland, bei der Firmengründung in Deutschland und im Ausland, und bei der Verlagerung oder Verschmelzung von Unternehmen.

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Комментарии
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Very nice video and great photography, I enjoyed watching it, a beautiful channel worth watching, good luck

pasearse.m
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Vielen Dank für das hilfreiche Video 😊
Folgende Fallkonstellation: Ein Arbeitnehmer hat einen Arbeitsvertrag (1.TS ist Home-Office) mit einem deutschen Unternehmen (Quellenstaat). Der Arbeitnehmer wohnt aber mehr als 183 Tage in einem anderen EU-Mitgliedsstaat (Spanien). Wenn ich das richtig verstanden habe, wird diese Tätigkeit dann in Spanien (als Ansässigkeitsstaat) besteuert? Wie funktioniert das mit den Sozialversicherungen? Und gibt es als Arbeitgeber etwas zu beachten? Danke 😊

NwieNadine
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Danke für den Beitrag.
Wie ist eine Schenkung eines Deutschen an eine Schweizer Vereinigung zu handhaben?
Schenkung ist nicht im DBA D-CH geregelt. Wird dann beim Schenker und beim Beschenken besteuert?

lolipoplol
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Wenn ich einem Freund in den Niederlanden (mein Wohnsitz ist in Österreich) eine Schenkung von Geld mache, fällt dann die Doppelbesteuerung an, richtig? Wie regle ich dies? Wo gebe ich dies bekannt?
LG und danke für das Video

rebekka
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Ihre Videos sind TOP. Alles fundiert untermauert und nicht das übliche Blabla. Daher zuerst natürlich ein Abo für Ihren tollen Kanal.
Ich habe mich schon etwas eingelesen aber dieser &50 ist mir neu.

Folgender Fall
Ein deutsches Einkommen (ohne jeglicher Arbeitsleistung), Wohnsitzland Philippinen (Territorialbesteuerung für nicht Staatsbürger). Bis jetzt dachte ich dass dies zu einer steuerfreien Lösung führen würde. Ist das so oder fällt in diesem Fall auf Grund des §50 das Steuerrecht wieder an Deutschland ?

techref
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Wie ist die Sachlage in Verbindung mit der 3 Flaggen Theorie? Der Mandant erhält in Deutschland eine Pension und ist als Komplementär bei einer GmbH beteiligt, die absehbar die nächsten 2 Jahre noch keinen Gewinn abwirft. Die Person hat vor eine Firma im Bereich IT in Georgien zu gründen und die Steuerpflicht da vor Ort auszulösen. Die Aufenthalte im Jahr werden auf 3 bis 4 Länder per Anno verteilt und ist je unterhalb von 3 (Deutschland) bis 5 Monate.

thorstenherbyson
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Ich arbeite bald in Schweden. Heißt das, in Anlehnung an das Steuerjahr, muss ich nach 183 Tagen in Schweden und in Deutschland meine Steuern und Sv-Beiträge abführen?

schirwanammo
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Vielen Dank für das tolle Video . Eine Frage zur Montageklausel: ein Arbeitnehmer arbeitet in Frankreich für ein deutsches Unternehmen. Er zahlt in Frankreich Steuern, da er dort gewöhnlichen Aufenthalt und Wohnung hat . Er reist allerdings von Zeit zu Zeit dienstlich nach Deutschland und macht gelegentlich Home Office in Deutschland. Eigentlich gilt ja dass Deutschland insoweit beschränktes Steuerrecht und Frankreich unbeschränktes Steuerrecht, also Kollision . Die 183 Tage Regelung zugunsten des Wohnsitzstaates Regelung dürfte ja nicht greifen, da der Arbeitnehmer ja durch den deutschen Arbeitgeber bezahlt wird . Ist das richtig, dass jeder Dienstreisetag in Deutschland dann zur lohnsteuer angemeldet werden muss ? Danke

SebiLorenz
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Hallo, wie sieht es aus wenn ich in Deutschland arbeite, 3 Tage die Woche in Deutschland auch Wohne, die Familie aber ins EU Ausland gezogen ist. Bedeutet für mich ich fahre Wöchentlich ins EU Ausland (nahause) Wo zahle ich Steuern und wem muss man sowas mitteilen?

Sharkec