Como contabilizar EL SALDO A FAVOR DEL IMPUESTO A LA RENTA ,[PAGOS A CUENTA I.R]- COMPENSACION I.R]

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Como contabilizar EL SALDO A FAVOR DEL IMPUESTO A LA RENTA ,[PAGOS A CEUNTA I.R]- COMPENSACION I.R]
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Комментарии
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lo veo recién y es una excelente explicación, gracias por lo que hacen.

metaverso
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Yo no contabilizo la compensación de manera mensual, eso es tributario creo q no se contabiliza, pues en la declaracion anual las compensaciones de pagos a cuenta se registran y eso baja el saldo final a pagar, entonces a final del ejercicio se salda nomás.

elperuanodeapie
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Excelente explicación, salí de la duda que tenía . Entonces lo recomendable reconocer como gasto .

miguelangelramirezramirez
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Buenas tardes, cuál sería el asiento contable de la aplicación del impuesto a la renta q se tiene a favor ?

elizabethchavez
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Excelente video.
Podrías explicar cómo se contabiliza el beneficio tributario del DL 919 para hoteles ("Para efecto de este impuesto se considera exportación la prestación
de los servicios de hospedaje, incluyendo la alimentación, a sujetos no domiciliados, en forma individual o a través de un paquete turístico, por el período de su permanencia, no mayor de 60 días...").
Agradezco tu ayuda. Saludos.

rriquelmeb
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Dr. como podría adquirir el Excel que muestra de la monografía contable en el minuto 2:58.

Gracias.

FranklinEustaquioB
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Estimado buenos días porque me sale en mi trámite solo está dirigido la devolución a personas naturales

eberguevaraarribasplata
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Conclusión: Los pagos a cuenta realizados durante el ejercicio gravable si se anotan con la cuenta 1671 hasta aplicarlos contra la cuenta 40171, pero en el caso del saldo a favor del IR se tendría que seguir cargando a la cuenta 40171 y no registrarlos en la CTA 1671.

stewartespinoza
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Estimado y que pasa si tengo saldo a favor del igv, coo se contabilizaria al año siguiente, por favor podria orientarme.

angelallantoyromero
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ACTIVO CORRIENTE O NO CORRIENTE, EN EEFF

carmenluisaalvarezadrian
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Estimado, disculpa que me desvíe del tema, estoy haciendo una transferencia de una propiedad vía DACIÓN EN PAGO, (SE CANCELA UNA DEUDA CON UN BIEN INMUEBLE), la deuda asciende a S/. 180, 000.00 y el valor del bien asciende a S/. 204, 000.00, el notario obliga a que se pague el impuesto a le renta por venta de inmueble, pero en mi entendimiento NO SE ESTÁ GENERANDO NINGUNA GANANCIA, por ende - creo yo - no se debe pagar algún impuesto. Le suplicaría si me puede ayudar al respecto, y de ser positivo el pago como debo hacerlo, ya que cuando me comunique con un representante de la SUNAT, este me refirió que primero debo obtener el RUC, y eso demora de 10 a 15 días hábiles, lo cual me parece absurdo. De ante mano quedo muy agradecido por su apoyo.

edwinwilbercanoamaya
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Yo tengo 40 mil en saldo a favor del ejercicio 2019 y durante todos los meses del 2020 estuve compensando. ¿Que asiento corresponde a esas compensaciones que se hizo mes a mes?

MSNMPeru
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buenas noches .hace dias me entere que la sunat esta devolviendo la 5 catogoria revise en la wed y salio saldo ha favor saque mi clave sol y puse mi numero de cuenta pero no se cuando me devolveran ni se cuanto de dinero me daran como hago para saber si lo que hise esta bien en cuanto al tramite

luismiguelhuamanchaves
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Se presento la declaración anual del impuesto a la renta el 22 julio salio saldo a favor, este saldo a favor puedo declararlo en la presentación mensual de abril ? por que la presentacion mensual abril del 621 recién se presenta el 10 de agosto o como presente DJ en julio recién puedo usar el saldo a favor en agosto?

jhonguzman
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Buenas tardes, tenia una consulta, yo todos los meses había tenido saldos a favor en igv, por lo cual siempre pago 0 en igv, pero al mes siguiente no colocaba los saldos a favor, es que yo no sabia que se colocaban, pasa algo?, me podrían multar? Es obligatorio ponerlos al mes siguiente? O quizás podria sumar los saldos de todos esos meses que no los puse y ponerlos en este mes que viene que vuelva a declarar?. Agradeceria mucho su respuesta.

fabso