Учет дополнительных расходов в 1С:УНФ

preview_player
Показать описание
Учет дополнительных расходов в 1С:УНФ
Журнал и форма документа
Заполнение информации о приходных накладных и товарах
Заполнение информации об услугах
Распределение стоимости услуг на стоимость запасов
Движение документа Дополнительные расходы по регистрам в программе 1С:Управление нашей фирмой
Отчет по изменению себестоимости запасов
Рекомендации по теме
Комментарии
Автор

В дополнительных расходах нет вкладки из какой кассы или счёта расход за доставку. Получается расходный ордер или платёж за доставку надо всё равно делать чтобы билась касса или счёт, при этом чтобы эти расходы не вычитались второй раз из валовой прибыли

MagazinTURIST
Автор

Вы упустили момент что "дополнительные расходы" может использоваться вместо приходной накладной. Именно для этого в документе есть поле для заказа поставщику, учёт предоплаты и возможность напечатать счёт фактуру. Если поступление услуг оприходовать "приходной накладной", то поле "Заказ поставщику" нужно оставлять пустым, иначе 1с не даёт провесит документ и ругается на отсутствие остатков по заказу поставщику.

AnticWood
Автор

Ваш правый угол стоит знак и всё что там делаете курсором (на многих видео ) не видно.

ArtemA
Автор

Подскажите, пож.. Уже голову сломал.. Отразил доп расходы..в отчёте "себестоимость осадков"- отразилось увеличение стоимости, НО вот в номенклатуре..(у меня 1Розница) ..и главное, при расчетах " установка цен" .. Учётная цена- везде без учёта доп.расходов...выходит идёт наценка не от сводной себестоимости, а от голой цены что отразил поставщик!!! Где это можно исправить? Подскажите пож.. Спасибо

pt
Автор

Здравствуйте. Очень нужно подробное видео про доп расходы при продаже. Например, доставка при продаже курьером как распределить сумму на курьера либо на покупателя? Как сделать, чтобы сумма доставки при продаже попала в себестоимость товара?

ОлечкаМельникова-йт
Автор

Здравствуйте! Вы говорите - отражать доп расходы в отчетном месяце (во избежание зависщей себестоимости). Но тогда слетит учет - например акт сверки с поставщиком услуг - у нас одни даты - у него другие. Костыль - не все это приемлют. А других способов нет?

ИгорьКалинарж
Автор

Здравствуйте! Спасибо за видео. Есть такой вопрос: даем сырье на переработку одной фирме и есть дополнительный расход - оплата доставки уже переработаного товара к нам другой фирме. Каким документом можно распределить доставку переработанной продукции на эту же продукцию? В документе "дополнительные расходы" нету возможности выбрать товары из "отчет переработчика", там только "приходные накладные"... Помогите, пожалуйста разобраться, спасибо.

isolonwest
Автор

Здравствуйте. УНФ1.6 ЕНВД+УСНО 15% , поступление номенклатуры по общей накладной, как сделать чтобы доп.расходы по доставке за проданный по УСНО товар попали в КУДИР ? (Заранее не известно, что купят по УСНО)

АлександрТопыгов-гя
Автор

Если бы вы сказали, что же всё-таки делать с зависшими допрасходами без количественных остатков, было бы лучше.

ovasiliev
Автор

Здравствуйте. Если поступление товара по накладной отражено [Заказом поставщику - Приходной накладной], а поступление услуг от перевозчика так же отражено [Заказом поставщику - Приходной накладной], УНФ зацепить стоимость перевозки к товару не сможет?

AzarovAlexander
Автор

Вопрос по оборотной таре, где её искать в программе?

СлаваЛапин