39. Ajuste Contable: Ingreso Diferido ó Ingreso Recibido Por Anticipado 5/10 : ElsaMaraContable

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Рекомендации по теме
Комментарии
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Muchas gracias por subir esos vídeos y que mi DIOS la siga bendiciendo.

sabamario
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Muchas gracias por los videos, me ayudan mucho a entender y comprender la contabilidad :)

edsonparedes
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Estimada Maestra; nuevamente gracias mil por sus clases muy claras y precisas. Saludos cordiales

washingtonricardojaraarmen
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gracias me despejas tes algunas dudas

lactcausil
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que buen canal profe de verdad ayudas a muchos estudiantes a estudiar mil gracias 

julianclavijo
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Excelente me gustan esta clases muy bien explicado saludos

khristiancervantes
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Que bien explicado, contabilizacion mes por mes (los tres meses por separado)
gracias

jhonvargas
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Si un anticipo para x servicio a futuro entra a caja o banco si si yo utilizo ese anticipo desaparece de mi activo circulante

marvinantoniohernandez
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Buenos Dias Profesora Elsa, me queda claro esta parte, pero que debo hacer con el Iva que generaria esa factura, si fuera que el ingreso se recibe al final del año 2015 para ser ejecutado en los 9 meses siguientes año 2016, debo declarar el iva en el año 2015 sin mostrar el ingreso? gracias por su ayuda con el tema.

mateobotero
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Para ser reconocido como ingreso tendría que devengar, según nic 18 para devengar tiene que ser probable que se genere beneficios económicos derivados de la transacción y estos importes así como los costos incurridos para la venta o realización deben ser medidos con fiabilidad

luislazogarcia
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Muchas gracias Elsa por compartir tus conocimientos, tengo una pregunta con este ejercicio, porque debo reconocer la retencion en la fuenteen este momento, no se hace cuando reconozca el ingreso, es decir cuando emita factura?

gecriser
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hola que bien explicas es que tengo una exposicion delante muchos jurados mis temas serian sobre ajuste depreciacion y me toca ser muy esplicita gracias

elizabethcastaneda
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Elsa muchas gracias por eso video lo que aun no entiendo es por qur de hace la retefuente??

kheinerpena
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Saludos Doña Elsa.

La felicito por el canal, me ha ayudado muchísimo, de tal forma que me suscribí a el.
Soy estudiante de la carrera en Costa Rica, con un diplomado concluido.

Pero aún acumulo una duda que no he logrado tener una respuesta satisfactoria:

Cómo se hace el ajuste ó de un gasto diferido, y el cierre de ambos, si se incurren antes de terminar un periodo fiscal, y la causación se da a principios del siguiente periodo ?

Creo que mi duda es muy parecida a la del compañero Mateo Botero.

Le agrego un ejemplo:

Aquí en Costa Rica el año fiscal inicia el 01 de octubre de un año y finaliza el 30 de setiembre del año siguiente.

Si una empresa X, recibe un anticipo por un servicio de 100 mil un día 28 de setiembre del 2015 (casi finalizando su presente periodo fiscal), pero realiza el servicio hasta el 02 de octubre del mismo año(osea al inicio del siguiente periodo fiscal). Y la empresa presenta los Estados Financieros cada 30 de mes.

Cómo se harían los asientos de ajuste, entre los dos periodos ?, aquí el I.V.A es de un 13% .

Le agradezco toda aclaración que pueda brindarme....!!!!

oscarist
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Profesora, me queda una duda sobre este tema en la que ojala me pudiera ayudar :), por que los ingresos recibidos por anticipado son un pasivo? Que los hace un pasivo?. Mil gracias por su atención. 

Superman
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Excelente labor, he aprendido mucho pero pregunto no hace falta la contabilización mensual de este diferido? 
Gracias

mariacmontoya
Автор

Buenas noches profe, muchas gracias por la clase. Una pregunta, cómo sé en qué momento utilizar el impuesto de retención en la fuente?

tati
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tengo una duda...
en los gastos pagados por anticipado como irían los impuestos???

valentinachaconpedreros
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Sr Elsa, reciba un cordial saludo de mi parte, la presente es para preguntarle ¿ porque no le aplica IVA al anticipo, mientras que si le aplica la retención en renta?

neifermiguelmartinezdurang
Автор

Una pregunta cuando recibimos un anticipo de cierto valor de un futuro cliente y luego en otro punto le vendemos al mismo cliente mercancía por cierto valor más IVA y el nos cancela, con el anticipo que el nos dio, descuento ese valor con el que estaría debiendo cuando le realizamos la venta? Y que cuentas debo usar?

juanpablopenalosagaleano