Cách kê khai hóa đơn đầu vào khi đầu ra không chịu thuế GTGT

preview_player
Показать описание
Công ty em hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT đầu ra và không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Vậy, với các hóa đơn đầu vào:
1 - Công ty em sẽ cộng gộp tiền hàng và tiền thuế GTGT vào để hạch toán vào chi phí có đúng không?
2 - Các hóa đơn này có phải tổng hợp lên tờ khai GTGT hàng tháng? Nếu có, tiền hàng và tiền thuế GTGT sẽ tổng hợp lên các chỉ tiêu như thế nào (chỉ tiêu 23,24,25)
🎯 XEM CHI TIẾT:
=======================
🏡 HỌC VIỆN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN THUẾ AMATAX
✅ Đào tạo và tư vấn:
===========================
🏡 ĐĂNG KÝ QUÀ TẶNG + KHÓA HỌC MIỄN PHÍ KẾ TOÁN CÁC LĨNH VỰC
===========================
☎ Hotline, Zalo: 0901686262
========================
❌Bản quyền thuộc về "AMATAX"⛔
© Copyright by AMATAX ⚠️ Do not Reup ⚠️
#KếToánTháiSơn #AMATAX_KếToánOnline
Рекомендации по теме
Комментарии
Автор

Cám ơn Thầy. Rất chi tiết và chính xác :D

thedeath
Автор

thầy ơi, cho em hỏi cách tính thuế gtgt đầu vào được khấu trừ của cty vừa bán hàng hóa dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế theo quý và cuối năm

tiennguyenhoai
Автор

Theo TT 26/2015 điều 14a. Số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định phục vụ cho sản xuất: phân bón, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, tàu đánh bắt xa bờ, thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác tiêu thụ trong nước ... nói chung là sử dụng để sx hàng khômg chịu thuế thì không được kê khai, khấu trừ mà tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp,

trangnhung
Автор

Dạ khi cuối năm thì mình điều chỉnh như thế vậy ạ

thaoara
Автор

Dạ cho e hỏi khi viết sai hóa đơn đỏ.xé 3 liên đem vứt thì xử lý sao ạ.em cảm ơn.

tuyetkim
Автор

Cho e hỏi cty e kinh doanh dịch vụ phòng khám nên đầu ra ko chịu thuế, đầu vào sẽ ko được khấu trừ, nên khi hạch toán sẽ ko ghi Nợ 133, như vậy khi kê khai lên tờ khai GTGT mình tự lập bảng kê tách thuế bên ngoài để đưa lên chỉ tiêu (23)(24) đúng ko ak, vì trên báo cáo hay sổ cái đều ko thể hiện tk 133, thầy cho e hỏi e làm vậy đúng ko ak

nguyenhanh-ee
Автор

thầy cho e hỏi hàng hoá mang đi biếu tặng của đơn vị kinh doanh hàng không chịu thuế thì kê khai thế nào ạ? Và phát sinh số thuế phải nộp thì có phải nộp không

PhuongPhan-emyt
Автор

Bộ râu thằng em này đẹp đấy, chắc cấy mắc tiền lắm :))).

nguyendd
Автор

Như vậy mình cũng không cần phải kê vào chỉ tiêu 24, 25

trangnhung
Автор

Cho em hỏi công trình xây cầu đường phục vụ công cộng không chịu thuế gtgt đúng không ạ?

volinh
Автор

Cho em hỏi ? Mình đi lấy lại thịt lợn của 1 người giết mổ, về bán ăn chênh lệch giá . Vậy mình có phải đóng thuế GTGT và môn bài và thu nhập cá nhân ko . Em cảm ơn ạ !

khuongoan
Автор

Nếu đầu ra là ko chịu thuế thì đầu vào ko khấu trừ rồi vậy e ko cần điền luôn vào 23, 24, 25 vẫn ok chứ?

thuynhudo
Автор

Anh cho em hỏi với ạ bên em là huấn luyện an toàn vệ sinh lao động: ví dụ huấn luyện cho công ty A: 01 khóa bao gồm (chi phí GV + Chi phí VPP + tài liệu + in giấy chứng nhận+ loa đài máy chiếu) như vậy lúc xuất hóa đơn đầu ra có ghi đc là không chịu thuế không ạ hay phải tách phần VPP + Tài liệu là 10% ạ. E đang vướng chỗ này ạ anh giúp em với ạ

ThanhBinh-veom
Автор

Thầy ơi, dạo này hoá đơn điện tử có nhiều vấn đề hoàng mang quá 😔. Thầy có thể làm một clip tập hợp các trường hợp nói về hoá đơn điện tử trong quá trình sử dụng để mọi người hiểu và áp dụng theo nha Thầy!

thanhtruyen