Phân Biệt Có 131 Và Có 3387 Khi Nhận Tiền Của Khách Hàng

preview_player
Показать описание
➤➤➤Ngày lập và ngày ký khác nhau thì bên mua và bên bán kê khai thuế và hạch toán làm sao. Xem Hết Video Để Hiểu Rõ Vấn Đề Này Nhé.

✍LIÊN HỆ VỚI TÔI
#phân_biệt_tài_khoản_131_với_tài_khoản_3387
#tài_khoản_131
#tài_khoản_3387
Рекомендации по теме
Комментарии
Автор

Các video của thầy rất hay. Em mong thầy sẽ làm video về tập hợp chi phí dịch vụ và xây dựng ạ!

shimaguangnian
Автор

Thầy cho em hỏi: Trường hợp cung cấp dịch vụ, tại thời điểm khách hàng trả tiền trước cho nhiều kỳ, bên bán xuất hóa đơn nhưng khách hàng chưa sử dụng dịch vụ. ghi nhận Nợ 112/ Có 131. Mỗi lần khách hàng sử dụng dịch vụ sau thời điểm trả tiền ghi nhận Nợ 131/ Có 511 ạ.

phuongbich
Автор

cho mình hỏi Hợp đồng mình ký 7 năm. khách trả hàng năm theo tiến độ. Khách thanh toán trước 3 năm. Vậy năm nay chỉ ghi nhận khoản thu 1 năm cho doanh thu năm nay, còn khoản thu trước 2 năm thì ghi nhận vào nợ phải trả phải hem ạ? Khi đó mình có lấy tiền từ ngân hàng từ khoản thu trước này đi đầu tư hoặc cho cá nhân vay để lấy lãi được không ạ?

vn
Автор

Dạ thầy cho e hỏi: "Cty e làm báo cáo là cty dv và giữa tháng 8, cty thu tiền KH phí dv của T7 thì KT lại ghi nhận là N131/C3387, 3331 tại sao ko ghi C5113 vậy ạ (có phải là vì phí dv T7 kéo dài hết T8 thì mới hoàn thành việc cung cấp nên giữa T8 thu thì chưa hoàn thành việc ccdv cho KH nên đưa vào 3387 hả thầy ?)" Giúp e với ạ.

NgocGiauLeThiKim-ssub
Автор

Ngày 01, công ty xuất kho thành phẩm bán chịu cho Xí nghiệp Đ 500 sản phẩm
A theo Hóa đơn GTGT giá bán chưa thuế 10.000đ/sp, thuế GTGT 10%, giá xuất
kho 2.000.000đ.
. Ngày 06, nhận được giấy báo có của ngân hàng số tiền Xí nghiệp Đ thanh toán
tiền còn nợ (Nghiệp vụ ngày 1/3) sau khi trừ chiết khấu thanh toán 1% giá bán
chưa thuế.
Thầy cho em hỏi nghiệp vụ 6 làm như nào vậy ạ

ucluongnguyen
Автор

Thầy ơi cho em hỏi .bên em là công ty dịch vụ giáo dục tháng 8 mới học nhưng tháng 7 nộp hồ sơ thì ngta đã nộp học phí trước cả năm thì mình định khoản nợ 111/ có 131.đến tháng 8 thì mình ghi nhận doanh thu hạch toán nợ 131/có 511 tiền học tháng 8và số tiền còn lại đóng cho các tháng sau có kết chuyển qua 3387 ko hay vẫn để có 131 vậy ạ.

hatuyet
Автор

Nếu hợp đồng ghi là cung cấp lắp đặt, mình vừa cung cấp vật tư + kèm phí nhân công lắp đặt, thì tài khoản 511 mình phải tách ra 5111 và 5113 hả thầy, vì đôi lúc mình cung cấp vật tư xuất hóa đơn trước nhưng chưa thi công ạ.

AngelaLuu
Автор

Thầy ơi thầy làm video tập hợp doanh thu và chi phi phân bổ từng lần tuong ung cho hdd dichk vụ voi 1 hợp đồng mà chia nhỏ phụ luc voi ạ 😢😢

nganbui